Bimtek Praktis PIPK: Audit Internal dan Evaluasi Sistem Pengendalian Keuangan 2025 -2026
Deskripsi
Bimbingan Teknis Praktis PIPK: Audit Internal dan Evaluasi Sistem Pengendalian Keuangan 2025–2026 dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai penerapan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan secara profesional. Training ini menekankan pentingnya audit internal dan evaluasi sistem sebagai alat untuk memastikan keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta mencegah risiko penyimpangan. Peserta akan mempelajari teknik identifikasi risiko, perancangan kontrol internal, monitoring, serta evaluasi efektivitas sistem pengendalian keuangan. Metode pembelajaran interaktif berupa studi kasus, simulasi, dan diskusi kelompok memungkinkan peserta memperoleh pengalaman praktis dalam mengaudit dan mengevaluasi sistem pengendalian internal di lingkungan kerja nyata. Training ini ditujukan bagi pejabat keuangan, auditor internal, staf akuntansi, dan profesional yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan baik di instansi pemerintah, BUMN, maupun BLU. Setelah mengikuti bimtek ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian internal, menjamin integritas dan akurasi laporan keuangan, serta mendukung akuntabilitas organisasi secara profesional. Program ini juga membekali peserta dengan keterampilan strategis dalam mengelola risiko, melakukan evaluasi sistem, dan menyusun rekomendasi perbaikan, sehingga organisasi dapat mencapai transparansi dan kepatuhan finansial secara optimal
Tujuan Bimtek Praktis PIPK: Audit Internal dan Evaluasi Sistem Pengendalian Keuangan 2025 -2026
- Memberikan pemahaman mendalam mengenai pengendalian internal dalam pelaporan keuangan.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kontrol internal yang efektif.
- Membekali peserta dengan teknik audit internal untuk memastikan keandalan dan akurasi laporan keuangan.
- Menyiapkan peserta dalam mengidentifikasi risiko, memonitor sistem, dan memberikan rekomendasi perbaikan.
- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan organisasi dalam pengelolaan keuangan
Materi Bimtek Praktis PIPK: Audit Internal dan Evaluasi Sistem Pengendalian Keuangan 2025 -2026
- Dasar Pengendalian Internal Keuangan – Prinsip, tujuan, dan komponen pengendalian internal.
- Audit Internal Pelaporan Keuangan – Metodologi, prosedur, dan teknik audit efektif.
- Identifikasi dan Analisis Risiko – Mengenali risiko keuangan dan operasional yang potensial.
- Desain dan Implementasi Kontrol Internal – Kebijakan, prosedur, dan dokumentasi sistem.
- Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Keuangan – Penilaian efektivitas dan efisiensi kontrol.
- Penyusunan Rekomendasi Perbaikan – Strategi perbaikan berdasarkan hasil audit dan evaluasi.
- Studi Kasus & Simulasi Praktis – Penerapan audit internal dan evaluasi pengendalian keuangan di lingkungan nyata
Untuk itu pejabat instansi Pemerintah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM : 1104-00-00/014/III/2024 mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah) serta SKPD terkait untuk mengikuti Bimtek Praktis PIPK: Audit Internal dan Evaluasi Sistem Pengendalian Keuangan 2025 -2026